为深入贯彻落实省教育厅、财政厅关于开展2025年单位内部控制评价的要求,全面提升学校内部治理水平,有效防范廉政与管理风险,近期,学校审计处牵头组织开展了2025年度内部控制评价工作,以审计监督赋能学校高质量发展。
根据2025年首次采用内部控制评价系统上报评价报告的新要求,审计处制定了《盐城工学院2025年内部控制评价方案》,并牵头组建以纪委机关、审计处工作人员为主的内控评价工作小组,组织小组成员认真学习内控评价基本指标、审核指南,制订评价佐证材料清单。4月2日,联合财务处发布《关于开展2025年度内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》。4月9日内控评价工作小组对校内相关部门上交的内部控制评价佐证材料进行了全面审核,对照审核指南,发现不符合要求的材料8项。4月10日,评价工作小组对财务、资产、基建、招投标等职能部门,通过座谈访谈、风险研判等方式,进一步对校内组织、业务层面内部控制,内部监督等内控体系建设、制度执行、权力运行、流程规范及整改落实情况开展系统性评估,要求上述部门补充、完善相关佐证材料。内部控制评价工作坚持边评价、边指导、边规范,同步开展内控政策解读、填报规范说明,推动各单位主动自查自纠、补齐管理短板。4月14日审计处按时保质完成了江苏省行政事业单位内部控制评价和报告系统数据上报工作。
本次内控评价严格遵循全面性、重要性、客观性、问题导向原则,按照“应评尽评、应报尽报”的要求,聚焦学校组织管理与核心业务领域,覆盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目、合同管理等关键环节。下一步,审计处将以此次内控评价为契机,持续健全内控监督长效机制,强化评价结果运用,推动内控理念融入日常管理、嵌入业务流程,为学校事业健康发展提供坚实保障。
